工作内容:
1、负责制定审计委员会工作计划和落实年度审计工作具体方案;
2、负责建立并完善内控及审计管理体系,参与制定公司内控及审计管理方案、制度与流程
3、负责公司日常经营管理审计、专项审计、价值审计、财务审计等。
4、负责公司项目投资项目可行性专题审计。
5、负责公司年中、年终财务线检查。
6、负责公司审计报告、审计建议的编制以及向公司提供建议性意见,完成内外审计的协调沟通工作;
7、负责公司内部审计问题跟踪、审计培训等;
8、负责审计部内部人员管理,完善内部审计人员绩效体系,落实人员考评工作;
9、负责上级领导交代的其他临时性工作。
工作要求:
1、财务管理、会计、审计等相关专业,大学全日制本科及以上学历,30-45岁;
2、拥有3年以上上市公司财务工作经验或拥有3-5年上市公司审计经验,有从事过企业内部审计、能独立完成审计报告者优先;
3、持有中、高级会计师职称或注册会计师等执照者优先;
4、熟悉国家相关会计法规、会计准则、财务制度、税法、审计等相关知识;
5、熟练操作办公Office软件、公司财务软件系统、ERP等;
6、忠诚敬业、责任意识强、诚信自律、积极主动、勤勉务实、精益求精、坚韧耐压、细致严谨、具备良好的沟通能力、创新能力、团队合作能力。